【课程介绍】
2023年税务监管开始建立以“大数据+信用+风险”为基础的新型监管机制,推动由原先“以票控税”向“以数治税”分类精准监管转变,即以越来越严格的标准防范逃避税,监管效能最大化。
各类“税收洼地”陆续取缔,个独、合伙等核定征收已经无法使用,个体户及自然人代开开始严查,各种“开票”方式风险越来越高,企业未来该如何做好税务规划,规避税务风险?
本次课程将围绕企业所得税热点问题,盘点2023最新优惠,规范企业抵扣凭证,解析企业年终结账涉税风险,帮助纳税人正确理解、遵从税收政策,正确计算应纳税款,消除纳税风险,为扎实完成即将到来的2023年度企业所得税汇算清缴工作打下坚实基础。
【课程收益】
1、了解以数治税、智能征管等对企业汇算清缴的影响;
2、掌握企业所得税应税收入有哪些税务风险及管控手段;
3、掌握企业所得税税前扣除项目有哪些税务风险及应对策略;
4、了解智能征管时代税收规划思路与财务职能转变。
【课程对象】
财务经理、税务经理、财务总监
【主讲老师】
【课程大纲】
一、2023年度企业所得税涉税新政盘点与实务解析
1、支持小型微利企业税费政策
2、研发费用加计扣除最新政策及变化解析
3、设备、器具扣除有关企业所得税政策
二、企业所得税税前扣除税务风险与应对策略
1、企业所得税税前扣除凭证风险与应对?
• 发票是不是唯一合法有效的税前扣除凭证?
• 个独、个体户、自然人代开发票的风险!
• 佣金、提成等特殊支出的扣除方式及风险应对!
• 跨年取得凭证的支出在哪年税前扣除?
• 账面“库存”过高与“暂估成本”的风险?……
2、企业所得税税务规划与风险管控
• 企业利润过高的处理方法
• 公司缺成本如何规划?
• 不开票收入的风险与规划
• 无票支出的处理及规划
3、工资薪金税前扣除风险与应对
• 高收入员工公司薪金及社保基数的平衡
• 年终一次性奖金的实务应用与筹划
三、智能征管时代税收筹划与财务职能转变
1、正确认识“金税四期”
2、科学理解“税收筹划”
3、财务人员如何抓住机遇,迎接挑战
……
【课程安排】
【收费】398元/人
【时间】2024年4月29日(周一) 14:00-16:30
【地点】天一仁和广场写字楼402室
【报名方式】
微信报名:财税小灵通
【上课场景】